小規(guī)模納稅人本季度開(kāi)具不含稅金額8554.46元,稅率 問(wèn)
不需要處理的,申報(bào)了就完事了哈 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師請(qǐng)教一下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系,有哪 問(wèn)
您好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間存在著緊密的勾稽關(guān)系,主要通過(guò)所有者權(quán)益中的留存收益項(xiàng)目建立聯(lián)系: 未分配利潤(rùn)期末數(shù) = 未分配利潤(rùn)期初數(shù) %2B 凈利潤(rùn) - 提取的盈余公積 - 對(duì)股東的分配 %2B 其他轉(zhuǎn)入(一般不涉及) 答
請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)合同有ABC三款產(chǎn)品單價(jià)和數(shù)量不一樣,但是 問(wèn)
你好,是的,是會(huì)影響的。你發(fā)票是寫的幾種 答
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)公司收到政府補(bǔ)貼款,審計(jì)一般到公司會(huì)查 問(wèn)
就是財(cái)務(wù)賬目上面會(huì)看哪些? 答

6月份已經(jīng)支付了水費(fèi)2000元,但沒(méi)開(kāi)發(fā)票,按報(bào)銷單已入帳做分錄:借制造費(fèi)用2000,貸現(xiàn)金2000。7月份才收到的專用發(fā)票,發(fā)票上的水費(fèi)是1940元,稅金是60元,,請(qǐng)問(wèn)7月份如何入帳呢?6月的制造費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn)余額是0,多計(jì)入制造費(fèi)用那60元稅金已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)分配到不同的庫(kù)存商品上了,請(qǐng)問(wèn)7月份這張發(fā)票如何入帳呢?
答: 把之前的制造費(fèi)用紅沖了,然后按照發(fā)票來(lái)重新做
老師早上好,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題哈。6月份已經(jīng)支付了水費(fèi)2000元,但沒(méi)開(kāi)發(fā)票,按報(bào)銷單已入帳做分錄:借制造費(fèi)用2000,貸現(xiàn)金2000。7月份才收到的專用發(fā)票,發(fā)票上的水費(fèi)是1940元,稅金是60元,,請(qǐng)問(wèn)7月份如何入帳呢?6月的制造費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn)余額是0,多計(jì)入制造費(fèi)用那60元稅金已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)分配到不同的庫(kù)存商品上了,請(qǐng)問(wèn)7月份這張發(fā)票如何入帳呢?
答: 借制造費(fèi)用 -60 借進(jìn)項(xiàng)稅額60 你之前多分配到,這個(gè)需要沖掉,借庫(kù)存商品 -60,貸制造費(fèi)用 -60
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn)6月份已經(jīng)支付了水費(fèi)2000元,但沒(méi)開(kāi)發(fā)票,按報(bào)銷單已入帳做分錄:借制造費(fèi)用2000,貸現(xiàn)金2000,7月份才收到的專用發(fā)票,發(fā)票上的水費(fèi)是1940元,稅金是60元,,請(qǐng)問(wèn)7月份如何入帳呢?上個(gè)月的制造費(fèi)用余額是0,多計(jì)入制造費(fèi)用那60元稅金已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)分配到不同的庫(kù)存商品上了,請(qǐng)問(wèn)7月份這張發(fā)票如何入帳呢?
答: 您好,把計(jì)入制造費(fèi)用的稅金60元轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額


mu紅 追問(wèn)
2020-08-11 09:12
maize老師 解答
2020-08-11 09:20
mu紅 追問(wèn)
2020-08-11 09:39
maize老師 解答
2020-08-11 09:42