老師您好 公司其他應(yīng)付款下掛賬1100萬(wàn) 是暫估成 問(wèn)
可以的,當(dāng)年的賬就可以那樣沖 答
個(gè)稅的手續(xù)費(fèi)到底是放其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收 問(wèn)
若要繳增值稅,入其他業(yè)務(wù)收入 答
老師 您好 22年的費(fèi)用不夠 稅局查賬讓補(bǔ)稅 現(xiàn)在 問(wèn)
你好不可以的,一看就不行的 答
老師,平時(shí)有交易往來(lái)的客戶(hù),如果不是我們工廠(chǎng)的貨, 問(wèn)
你好,本身這個(gè)不是你們的業(yè)務(wù),你們開(kāi)了發(fā)票就屬于虛開(kāi)發(fā)票。這個(gè)操作本身就是違法的。 答
老師,公司為小規(guī)模,2024年A公司與B公司簽了軟件著 問(wèn)
那個(gè)應(yīng)該計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)科目 答

老師次年匯算清繳之前取得上年度的費(fèi)用發(fā)票如何做賬,例如15年的分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 16年取得發(fā)票時(shí)如何做分錄?
答: 如果金額不大可以計(jì)入本期,金額比較大通過(guò)以前年度損益調(diào)整處理
去年12月做了暫估分錄做的是:借管理費(fèi)用—暫估 貸其他應(yīng)付款 今年匯算清繳之前收到費(fèi)用發(fā)票,應(yīng)該怎樣做分錄?
答: 暫估金額和發(fā)票一致嗎 一致的不用調(diào)整
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年計(jì)提管理費(fèi)用借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款今年回票是發(fā)現(xiàn)忘記計(jì)提進(jìn)行稅了,已經(jīng)匯算清繳兩千,今年怎么做賬
答: 你好,補(bǔ)上計(jì)提,謝謝

