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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-08-12 10:11

你好   你之前怎么做科目的 我看看 能不能調(diào)整

せ尕蒽; 追問

2020-08-12 10:18

之前有是做到研發(fā)費用-差旅費或者是管理費用差旅費,但是我現(xiàn)在可以直接做調(diào)到管理費用,不調(diào)整研發(fā)費用可以嗎?

meizi老師 解答

2020-08-12 10:20

你好      要看你們是什么業(yè)務發(fā)生的  研發(fā)部門發(fā)生的 可以走研發(fā)費用去

せ尕蒽; 追問

2020-08-12 10:23

研發(fā)費用不多,我想沖銷全部走管理費用,一部分跨年是要用以前年度損益這個科目?

せ尕蒽; 追問

2020-08-12 10:26

借,以前年度損益調(diào)整-80.80,管理費用-203.90,貸:應交稅費-應交增值稅進項稅額292.70,這樣處理可以嗎?

meizi老師 解答

2020-08-12 10:26

你好    是的 如果你跨年紅沖的話就涉及走   以前年度損益科目的   你要不就不改了

せ尕蒽; 追問

2020-08-12 10:29

哪我可以按這樣分錄做嗎?這樣合理嗎,因為就想從費用轉(zhuǎn)出進項抵扣部分稅額

meizi老師 解答

2020-08-12 10:36

你好     你金額也不大   你就直接調(diào)整吧    別走以前年度損益調(diào)整了    到時你報表勾稽還不對

せ尕蒽; 追問

2020-08-12 10:43

好的,謝謝

meizi老師 解答

2020-08-12 10:46

沒事的 希望能幫到你

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你好 你之前怎么做科目的 我看看 能不能調(diào)整
2020-08-12 10:11:44
兩者差額繳納增值稅,總包金額確認收入,分包金額計入成本
2017-02-04 23:11:22
你好! 1.發(fā)票認證,比如采購材料 借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2019-07-11 15:20:05
農(nóng)產(chǎn)品免稅的是嗎 借原材料 應交稅費-應交增值稅-進項貸銀存
2019-01-09 20:50:33
借:管理費用20000貸:銀行存款19000,其他應付款?。保埃埃?/div>
2017-07-19 18:28:27
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