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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-07-18 11:09

老師好:但是沒有收到款項,如果借方為應(yīng)收賬款,將來怎么樣把這筆賬抹平呢?應(yīng)收賬款怎樣沖平?

月下鋤草 追問

2016-07-18 11:27

那么貸方是主營業(yè)務(wù)收入的話,實際前期已確認(rèn)過一次收入了,這次再重復(fù)確認(rèn)收入,賬務(wù)和報表就是錯的,無法跟總部對接,老師能幫我想一個解決的辦法嗎?

鄒老師 解答

2016-07-18 11:03

你好,借方是現(xiàn)金或應(yīng)收賬款科目

鄒老師 解答

2016-07-18 11:16

你好,你補(bǔ)開發(fā)票,借方無非就是庫存現(xiàn)金,銀行存款或應(yīng)收賬款了

鄒老師 解答

2016-07-18 13:48

你好,就是因為前期已經(jīng)確認(rèn)了收入,這次開票了肯定還會確認(rèn)一次收入,這個是沒有辦法的

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相關(guān)問題討論
你好,借方是現(xiàn)金或應(yīng)收賬款科目
2016-07-18 11:03:32
你好,可以正常做帳,匯算清繳調(diào)增就行。
2020-06-30 11:31:15
之前那的無票收入紅沖,做個有發(fā)票的收入
2017-12-22 16:55:18
借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2015-11-15 10:47:56
你好 那你12月做無票收入 次年補(bǔ)發(fā)票 因為你12月繳納了稅費了 你次年開票就先沖無票收入在開票在做一遍
2020-01-07 09:44:24
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