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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-08-13 16:15

這個應該是先計入了管理費用,現(xiàn)在是將相關的費用轉入成本,屬于不規(guī)范的調賬方式,應是沖紅更正法處理。

double C 追問

2020-08-13 16:20

我們這個做的是內賬。。然后現(xiàn)在,退回了7件工衣,總共退回了910元,那我現(xiàn)在的分錄又是應該怎么做呢?

江老師 解答

2020-08-13 16:22

借:庫存商品
貸:管理費用——勞保費

double C 追問

2020-08-13 16:30

我們是沒有庫存商品的,當時領用的時候,就是:借:主營業(yè)務成本  1590  ,管理費用  -1590,現(xiàn)在退回了910元的話,財務讓我做一筆相反的分錄。我不太理解,所以不知道怎么做?

江老師 解答

2020-08-13 16:31

那你做相反的分錄處理。相當于計入了管理費用

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你好,你單位怎么結轉成本分錄貸方是管理費用呢? 去年的多記了成本(借;主營業(yè)務成本,貸;管理費用),按調整分錄就是 借;以前年度損益調整——管理費用,貸;以前年度損益調整——主營業(yè)務成本
2020-07-20 20:44:46
你好,做到銷售費用就可以了 借;銷售費用-租金
2020-08-20 14:02:38
這個應該是先計入了管理費用,現(xiàn)在是將相關的費用轉入成本,屬于不規(guī)范的調賬方式,應是沖紅更正法處理。
2020-08-13 16:15:02
借:主營業(yè)務成本 借:管理費用 負數(shù)
2019-11-29 15:55:14
其他業(yè)務成本就可以了,同學
2019-07-22 20:19:03
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