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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2016-07-18 15:13

您好!這個(gè)要看是什么費(fèi)用,什么發(fā)票了。可以抵扣的就要減掉,不能抵扣的就不減。

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相關(guān)問題討論
你好,直接原分錄紅沖然后再重新開藍(lán)字發(fā)票做分錄就行了
2020-05-07 10:57:27
預(yù)付10萬時(shí): 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 次月辦理轉(zhuǎn)讓相關(guān)手續(xù)完: 借:無形資產(chǎn) 500 貸:預(yù)付賬款 10 貸:其他應(yīng)付款 490 以后每期付款時(shí)再沖減其他應(yīng)付款
2018-12-14 22:22:04
你好,費(fèi)用發(fā)票一般不暫估,除非是房租這類長期需要攤銷的費(fèi)用,其他一般是收到發(fā)票的時(shí)候再確認(rèn)費(fèi)用
2018-10-19 14:43:19
借;以前年度損益調(diào)整 18000 貸;庫存現(xiàn)金等科目
2017-01-11 15:18:14
你好,這個(gè)具體的是什么費(fèi)用的?比如辦公費(fèi)的 借以前年度損益調(diào)整 貸、其他應(yīng)付款 借利潤分配,未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整。
2022-03-01 10:46:41
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