老師好,我的申報表進項稅的留抵是18,151.16 元,但是應(yīng)交稅費的余額是借方401435.01元,期中包括待認(rèn)證進項稅額借方402633.36+進項稅額借方1037.19+銷項稅借方2235.54.請問,這個留抵是我認(rèn)證了一部分發(fā)票的進項,還有就是飛機火車票的進項,老師,這個怎么檢查呀?謝謝老師
朱
于2020-08-14 19:38 發(fā)布 ??653次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2020-08-14 21:06
您好,您核對的時候,您可以把進項稅額的累計金額和增值稅申報表的進項稅額核對,銷項稅額也是和增值稅申報里面的核對,報表的留抵稅額加上待認(rèn)證的就應(yīng)該是賬面的,銷項稅額不應(yīng)該有借方余額的
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您好,您核對的時候,您可以把進項稅額的累計金額和增值稅申報表的進項稅額核對,銷項稅額也是和增值稅申報里面的核對,報表的留抵稅額加上待認(rèn)證的就應(yīng)該是賬面的,銷項稅額不應(yīng)該有借方余額的
2020-08-14 21:06:02

你好,計入到待抵扣進項稅額
不在申報表體現(xiàn)的
2017-11-28 15:12:36

你好;? 你暫時不認(rèn)的話; 可以走待認(rèn)證進項稅? ?; 認(rèn)證轉(zhuǎn)進項稅去; 可以的??
2022-09-19 12:52:41

如果本月認(rèn)證了,那么本月要結(jié)轉(zhuǎn),將待認(rèn)證進項稅額轉(zhuǎn)到進項稅里面
2019-07-08 11:28:53

你好,兩種方法都可以,但一般都選用第二種比較好。
2017-10-31 11:00:10
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