老師:我是發(fā)票的!每開一張我收到勞務(wù)費:200+稅費130.69問一下我在做資產(chǎn)負債表時候要把稅款寫進去不?
楊光平
于2016-07-19 14:31 發(fā)布 ??540次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-07-19 14:38
是我的勞務(wù)只有200但是130.69是給稅務(wù)局的!我只是發(fā)票獲取勞務(wù)
相關(guān)問題討論

你好,這個是你的收入還是接受勞務(wù)的一方
2016-07-19 14:32:01

您好,關(guān)聯(lián)報表也要填寫的,G109000填的是自己本公司的內(nèi)容。根據(jù)自己公司的資產(chǎn)負債表填列,不需要考慮關(guān)聯(lián)企業(yè)的。
2017-05-17 20:37:15

關(guān)聯(lián)申報表按2016年42號公告的規(guī)定進行填寫。
2017-05-17 23:12:47

轉(zhuǎn)出去的時候借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,是平的啊
2017-04-08 15:42:52

你好
根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行相應(yīng)的賬務(wù)處理,根據(jù)憑證登記賬簿,出具財務(wù)報表。
比如
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細期末貸方余額
應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”
預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細期末貸方余額
預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應(yīng)的壞賬準備)
“存貨”=“原材料”+“庫存商品”+“委托加工物資”+“周轉(zhuǎn)材料”+“材料采購”+“在途物資”+“發(fā)出商品”+“材料成本差異”(借方為加,貸方為減)-“存貨跌價準備”
2021-10-20 16:40:24
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
楊光平 追問
2016-07-19 14:48
楊光平 追問
2016-07-20 19:19
鄒老師 解答
2016-07-19 14:32
鄒老師 解答
2016-07-20 19:02
鄒老師 解答
2016-07-20 19:21