
我們單位有一批出口退貨,在7月時開了一份未退稅(已補稅)證明。我在申報6月出口時做了紅沖,沖抵了當期的退稅額。但忘記未退稅(已補稅)證明,有一欄寫的是沖減所屬期,選了7月,這樣我這月做0申報時,就提示還需要紅沖這筆退稅款。如何更正?
答: 你好,直接紅沖之后按照正確的金額申報
請問老師我上個月做的出口退稅,其中有一張紅沖的發(fā)票,這個月增值稅申報附表二里系統(tǒng)導出來的數(shù)據包含了已紅沖的發(fā)票稅額,比我收到的出口退稅款多了已紅沖發(fā)票的金額,我要怎么申報呢
答: 在增值稅申報表附表二填紅字進項轉出,如果紅字發(fā)票跨月了可能要去稅局才能申報,可能比對不通過
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
#提問#出口退稅#紅沖沖銷#帳務處理#申報納稅那如何填
答: 你好,你的問題看不懂呢,你要問什么呢

