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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-07-19 21:31

往來賬的余額和賬簿的余額進(jìn)行核對(duì)么

鄒老師 解答

2016-07-19 21:30

你好,一般需要對(duì)余額進(jìn)行核對(duì)

鄒老師 解答

2016-07-19 21:38

是的

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相關(guān)問題討論
你好,一般需要對(duì)余額進(jìn)行核對(duì)
2016-07-19 21:30:14
會(huì)計(jì)交接注意事項(xiàng): 第一。交接表要寫清楚。看交接表上的內(nèi)容與事實(shí)是否相符。 第二。發(fā)票要看仔細(xì)。發(fā)票本數(shù)與事實(shí)相符。企業(yè)帳要與銀行帳相符?,F(xiàn)實(shí)和實(shí)務(wù)往來是否相符。保管帳與實(shí)務(wù)是否相符。要清點(diǎn)倉庫。固定資產(chǎn)也要盤點(diǎn)。 第三。有時(shí)間的話,單位往來帳要相核對(duì)。個(gè)人帳要核對(duì)。 遺留的大額讓財(cái)務(wù)經(jīng)理和你公司領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督交接 對(duì)于大額怎么處理給出方案或者先處理了你再接手不然你接手了還麻煩
2019-06-14 19:09:26
你好,一般是需要做個(gè)交接清單,雙方在上面簽名確認(rèn)
2016-12-03 16:33:25
你好,往來賬交接時(shí)應(yīng)截止某一確定時(shí)點(diǎn),交接雙方加一名監(jiān)交人,根據(jù)有關(guān)賬面數(shù)及尚未處理單據(jù)數(shù)及其他應(yīng)交待事項(xiàng)進(jìn)行書面交接。
2020-05-18 09:47:35
你好,一般是掛往來
2016-06-30 10:13:07
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

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