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送心意

黃老師

職稱會(huì)計(jì)師

2016-07-21 11:03

會(huì)計(jì)分錄如何做?

看到希望 追問

2016-07-21 11:13

手工帳的話,就做個(gè)紅字憑證嗎?

黃老師 解答

2016-07-21 10:56

你好,稅務(wù)局要求跨月是要沖紅發(fā)票的,上月按正常發(fā)票入賬,這月用負(fù)數(shù)沖賬

黃老師 解答

2016-07-21 11:06

上月是借:應(yīng)收賬款   貸:主營業(yè)務(wù)收入  這個(gè)月負(fù)數(shù)體現(xiàn)就可以了借:應(yīng)收賬款   貸:主營業(yè)務(wù)收入

黃老師 解答

2016-07-21 11:14

恩恩,以后出現(xiàn)跨月情況需要次月開具紅字發(fā)票,不能直接在發(fā)票上作廢的,建議咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局怎么處理好點(diǎn)

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借:應(yīng)收賬款貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
2017-10-20 09:24:51
你好同學(xué),你要寫兩個(gè)憑證 第一個(gè)是去年的憑證,你要記得將損益用以前年度損益調(diào)整代替而且是紅字的,然后再寫一個(gè)正確的憑證就可以了同學(xué)。
2020-07-08 16:14:00
1、購進(jìn)時(shí)沒有取得發(fā)票需要暫估入賬; 借;固定資產(chǎn) 貸;銀行存款 2、銷售時(shí); a、借;固定資產(chǎn)清理 借;累計(jì)折舊 貸;固定資產(chǎn) b、借;銀行存款 借;固定資產(chǎn)清理 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 c、借;資產(chǎn)處置損益(也可能在貸方) 貸;固定資產(chǎn)清理
2019-12-20 13:41:09
您好!借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-05-13 15:34:26
您好,紅沖當(dāng)期的收入,然后再按發(fā)票的金額做收入的分錄
2020-07-08 16:09:29
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