老師好!請(qǐng)問(wèn)實(shí)操過(guò)程中,納稅申報(bào)計(jì)提職工福利費(fèi)14% 問(wèn)
同學(xué),你好 是按照應(yīng)付職工薪酬的貸方發(fā)生額 答
老師,申報(bào)印花稅需要填寫(xiě)對(duì)方書(shū)立人的信息嗎? 問(wèn)
您好,您是申報(bào)哪個(gè)稅目? 答
老師好,請(qǐng)問(wèn)兩個(gè)數(shù)據(jù)的比對(duì)要怎么比對(duì)呢?我需要給 問(wèn)
哪兩個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)比,今年和去年同期,還是今年和上期?一個(gè)是同比,一個(gè)是環(huán)比。 答
老師 你好 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在用軟著實(shí)繳是不是增值稅暫免 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,先進(jìn)制造企業(yè)可享受增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì),其中是不 問(wèn)
是的,根據(jù)《工業(yè)和信息化部辦公廳 財(cái)政部辦公廳 國(guó)家稅務(wù)總局辦公廳關(guān)于 2025 年度享受增值稅加計(jì)抵減政策的先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)名單制定工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(工信廳聯(lián)財(cái)函〔2025〕217 號(hào))第六條規(guī)定,總分機(jī)構(gòu)間、同一控制下的企業(yè)間發(fā)生應(yīng)稅交易,取得的進(jìn)項(xiàng)稅額不得計(jì)提加計(jì)抵減額。 答

老師對(duì)方已經(jīng)抵扣過(guò)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,跨月開(kāi)紅字發(fā)票了,銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)是否要寄給對(duì)方?
答: 你好,需要寄給對(duì)方
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí),因?qū)S冒l(fā)票的抵扣聯(lián),發(fā)票聯(lián)均無(wú)法認(rèn)證,購(gòu)買(mǎi)方需要填寫(xiě)(開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票申請(qǐng)單)嗎?稅務(wù)局會(huì)出具(開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票通知單)嗎?
答: 把發(fā)票退回給開(kāi)票方,由開(kāi)票方申請(qǐng)紅字發(fā)票。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅專(zhuān)用發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬,上期已抵扣認(rèn)證,本期開(kāi)紅字專(zhuān)用發(fā)票分錄怎么寫(xiě)(重點(diǎn)是進(jìn)項(xiàng)稅額)
答: 你好 借 成本 費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)

