老師您好 公司其他應(yīng)付款下掛賬1100萬 是暫估成 問
可以的,當(dāng)年的賬就可以那樣沖 答
個(gè)稅的手續(xù)費(fèi)到底是放其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收 問
若要繳增值稅,入其他業(yè)務(wù)收入 答
老師 您好 22年的費(fèi)用不夠 稅局查賬讓補(bǔ)稅 現(xiàn)在 問
你好不可以的,一看就不行的 答
老師,平時(shí)有交易往來的客戶,如果不是我們工廠的貨, 問
你好,本身這個(gè)不是你們的業(yè)務(wù),你們開了發(fā)票就屬于虛開發(fā)票。這個(gè)操作本身就是違法的。 答
老師,公司為小規(guī)模,2024年A公司與B公司簽了軟件著 問
那個(gè)應(yīng)該計(jì)入無形資產(chǎn)科目 答

老師員工墊付資金買的電腦,報(bào)銷時(shí)是不是要先做一筆借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款,報(bào)銷后:借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金 是嗎
答: 支付欠款時(shí) 借;其他應(yīng)付款 貸;庫存現(xiàn)金等科目
老師,我們公司前期基本戶沒辦下來,前期裝修,購買固定資產(chǎn)等,所有的費(fèi)用都是由老總墊支的,我需要做一筆分錄借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款嗎,還是直接借:費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款?
答: 你好,借;有關(guān)科目 貸;其他應(yīng)付款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問問期初數(shù)據(jù)的借貸不平衡,期初數(shù)據(jù)是按目前公司所有的庫存現(xiàn)金,固定資產(chǎn),應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付,其他應(yīng)收其他應(yīng)付款登記的數(shù)據(jù),所以借代不平衡,像這種情況,多出來的或少出來的數(shù)據(jù)怎么處理?
答: 你好 資產(chǎn)-負(fù)債=所有者權(quán)益 多出的或少的是權(quán)益

