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妞
于2016-07-21 17:51 發(fā)布 ??599次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-07-21 17:53
你好,需要做沖銷分錄借;相關科目 貸;以前年度損益調整
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老師新接的帳,發(fā)現(xiàn)2014年有一筆暫估管理費用,今年怎么處理
答: 你好,需要做沖銷分錄 借;相關科目 貸;以前年度損益調整
新接一家企業(yè),看2018年的賬務處理,暫估技術轉讓費 借:管理費用 貸:應付賬款-暫估 2028年有兩筆,到201
答: 你好,請補充完整你的問題
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 去年暫估了一筆費用 借 管理費用-暫估 貸 其他應付款-暫估 ,但是今年收到的是成本票 這個怎么沖暫估???
答: 沖減在那以,然后按發(fā)票入賬d
新接一家企業(yè),看2018年的賬務處理,暫估技術轉讓費 借:管理費用 貸:應付賬款-暫估 2028年有兩筆,到2019年一直掛賬,這是咋回事呢
討論
新接一家企業(yè),看2018年的賬務處理,暫估技術轉讓費 借:管理費用 貸:應付賬款-暫估 2018年有兩筆,到2019年一直掛賬,這是咋回事呢
你好,我去年暫估了管理費用,借管理費用2萬,貸其他應付款2萬,今年了還是沒有發(fā)票,這筆賬怎么處理啊
老師,去年暫估的庫存商品 現(xiàn)在來發(fā)票了,怎么處理?年報時,這個暫估又應該怎么處理,去年的暫估,今年才來票!
老師,有個核定征收的一般納稅人,2016年4月至今帳目比較混亂,如何清理亂帳,因為這個公司收入高,成本沒有,暫估了500萬費用,至今未取得發(fā)票,這個暫估是2017年暫估的,現(xiàn)在清理亂帳時這個帳目如何處理?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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