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送心意

黃老師

職稱會計師

2016-07-22 10:43

也就是說轉(zhuǎn)出未交增值稅這個明細(xì)直接根據(jù)增值稅期末余額結(jié)轉(zhuǎn)就可以了嗎?

似夢非夢 追問

2016-07-22 10:46

那在手工帳上,直接把轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額填寫上去嗎?那進(jìn)項稅和銷項稅金額一直累計下去,不清零?

黃老師 解答

2016-07-22 10:40

你好,當(dāng)月未交增值稅是指當(dāng)月應(yīng)交增值稅的稅金,月底是按當(dāng)月銷項稅額-當(dāng)月進(jìn)項稅額-上月留底進(jìn)項-當(dāng)月增值稅減免稅額結(jié)轉(zhuǎn)而來

黃老師 解答

2016-07-22 10:44

是的,就是下月申報需要繳交增值稅的金額

黃老師 解答

2016-07-22 11:04

是的,應(yīng)交稅金一級科目不影響總額的

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學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,進(jìn)項大于銷項沒有增值稅應(yīng)納稅額的情況下是不需要做這個分錄的
2018-08-03 17:36:06
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸, 應(yīng)交稅金-未交增值稅
2019-09-21 15:30:06
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
2020-04-15 15:43:44
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