
#提問#上次增值稅交多了,現(xiàn)在退回來,分錄咋做,要確認(rèn)收入嗎
答: 您好,和之前做相反的分錄即可,多交的,不需要確認(rèn)收入。
客戶之前買了甲,價(jià)值4200元,已確認(rèn)收入,后面退回甲更換成乙,價(jià)值1100元,現(xiàn)還得退3100給客戶。請問分錄該怎么做?
答: 你好,先是買甲 借庫存商品甲4200 貸應(yīng)付賬款4200 借銀行存款4200 貸應(yīng)付賬款4200 退的時(shí)候直接做紅字(我寫的分錄沒有考慮稅費(fèi)),銀行存款那筆用貸方藍(lán)字 同樣買乙的時(shí)候一樣,改一下金額
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,已確認(rèn)收入的銷售退回,增值稅如何處理?
答: 你好 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本 增值稅做銷項(xiàng)負(fù)數(shù)處理


你好 追問
2020-08-24 16:01
你好 追問
2020-08-24 16:05
微微老師 解答
2020-08-24 16:19
你好 追問
2020-08-24 16:28
你好 追問
2020-08-24 16:28
微微老師 解答
2020-08-24 16:52
微微老師 解答
2020-08-24 16:52