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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-08-31 21:45

同學(xué)您好,這是不需要體現(xiàn)稅款,直接按收入做分錄就可以

張張 追問

2020-08-31 21:47

那對增值稅申報(bào)有影響嗎?我不清楚申報(bào)時需不需要填寫免征的稅額還是零申報(bào)就好

文老師 解答

2020-08-31 22:01

是沒有影響的,填增值稅申報(bào)表的時候就填在免稅銷售額里面

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同學(xué)您好,這是不需要體現(xiàn)稅額
2020-08-31 21:44:34
同學(xué)您好,這是不需要體現(xiàn)稅款,直接按收入做分錄就可以
2020-08-31 21:45:22
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-11-17 17:19:56
一般納稅人的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅會計(jì)分錄主要是:應(yīng)付賬款xx元,七、八、九、十月份增值稅xx元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額xx元;銷項(xiàng)稅會計(jì)分錄是:銷售收入xx元,銷項(xiàng)稅額xx元;增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會計(jì)分錄是:應(yīng)交增值稅xx元,應(yīng)交稅費(fèi)xx元;交稅會計(jì)分錄是:應(yīng)交稅費(fèi)xx元,現(xiàn)金xx元。 其中增值稅最重要的是計(jì)算,可以使用簡便的計(jì)算方式:稅率×金額=增值稅,比如有一筆購買原材料200元,增值稅稅率為3%,則應(yīng)交增值稅6元,即:0.03×200=6元。
2023-03-14 13:54:29
1.確認(rèn)無形資產(chǎn):借:無形資產(chǎn) 150000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 9000貸:實(shí)收資本——B公司 159000
2023-11-19 05:19:23
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