
老師 我做完賬 余額表上面的應(yīng)付賬款二級(jí)暫估款下的數(shù)字,我打算沖掉一點(diǎn),上個(gè)月我是這樣做的分錄 ,借方:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸方:應(yīng)付賬款-暫估 這個(gè)月我打算沖掉一點(diǎn) 該怎么做分錄啊
答: 如果是沒有發(fā)票的暫估,可以沖銷處理,或者是取得發(fā)票后,沖銷暫估,再按照發(fā)票的金額入賬
勞務(wù)成本余額在貸方,如果結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?分錄怎么做?
答: 你勞務(wù)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,而不應(yīng)該在貸方,應(yīng)該在借方。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,圖一是6月份計(jì)提的工資,圖2是7月做發(fā)放的分錄,但是實(shí)際銀行支出是265499.45元不是相差是314.85元,老師我是做錯(cuò)分錄了嗎?怎么做,還有就是一個(gè)問題是由于一些特殊原因,發(fā)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本235643是全額發(fā)給別人,個(gè)稅674.20是公司出的,余額不相等怎么做
答: 同學(xué),您好,分錄沒有問題


xqq009 追問
2020-09-02 10:45