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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-09-03 14:47

不需要再做分錄,這個做借其他應(yīng)付款房東378305.04 其他應(yīng)收款-押金 57722.6 貸:銀行存款436027.64 攤銷做借借:管理費用-房租物業(yè)費63050.84 貸:預(yù)付賬款 63050.84  收到發(fā)票做借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款房東這樣

月月 追問

2020-09-03 15:02

你好  如果是開來的專用發(fā)票   那這個稅費怎么處理呢?

maize老師 解答

2020-09-03 15:14

收到發(fā)票做借預(yù)付賬款,進項稅額 ,貸其他應(yīng)付款房東這樣

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同學(xué)你好, 計提分錄、 借管理費用-電費(辦公室用) 借制造費用-電費(車間用) 貸:用什么科目,(用應(yīng)付賬款科目還是其他應(yīng)付款呢) ——貸,其他應(yīng)付款 付款分錄 借:用什么科目, 貸:銀行存款——借,其他應(yīng)付款
2020-09-04 15:25:39
您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的
2019-12-22 12:30:06
金額幾百幾千可以這樣處理
2020-08-31 17:08:34
借應(yīng)付借管理費用負數(shù) 借管理費用,進項貸應(yīng)付帳款
2020-08-07 17:06:27
你好 借管理費用-電費 貸銀行存款 這樣算暫估費用到當(dāng)月 收到發(fā)票到時沒有差異附憑證后面去
2020-07-10 15:55:56
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