預(yù)付了半年的房租物業(yè)費 378305.04 元 一個月的押金57722.6元 付款的時候分錄 借:預(yù)付賬款-房租物業(yè)費 378305.04 其他應(yīng)收款-押金 57722.6 貸:銀行存款436027.64 之后每個月分?jǐn)?借:管理費用-房租物業(yè)費63050.84 貸:預(yù)付賬款 63050.84 這樣的嗎 ?但是 我之后收到房東開來的發(fā)票 這個又怎么處理了呢?如果又計入管理費用 不就重復(fù)了嗎
月月
于2020-09-03 14:42 發(fā)布 ??1959次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-09-03 14:47
不需要再做分錄,這個做借其他應(yīng)付款房東378305.04 其他應(yīng)收款-押金 57722.6 貸:銀行存款436027.64 攤銷做借借:管理費用-房租物業(yè)費63050.84 貸:預(yù)付賬款 63050.84 收到發(fā)票做借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款房東這樣
相關(guān)問題討論

同學(xué)你好,
計提分錄、 借管理費用-電費(辦公室用) 借制造費用-電費(車間用) 貸:用什么科目,(用應(yīng)付賬款科目還是其他應(yīng)付款呢) ——貸,其他應(yīng)付款
付款分錄 借:用什么科目, 貸:銀行存款——借,其他應(yīng)付款
2020-09-04 15:25:39

您好
請問您暫估時候分錄怎么寫的
2019-12-22 12:30:06

金額幾百幾千可以這樣處理
2020-08-31 17:08:34

借應(yīng)付借管理費用負數(shù)
借管理費用,進項貸應(yīng)付帳款
2020-08-07 17:06:27

你好 借管理費用-電費 貸銀行存款 這樣算暫估費用到當(dāng)月 收到發(fā)票到時沒有差異附憑證后面去
2020-07-10 15:55:56
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
月月 追問
2020-09-03 15:02
maize老師 解答
2020-09-03 15:14