我想請教下關(guān)于加計(jì)抵減10%的現(xiàn)代技術(shù)服務(wù)業(yè)的會計(jì)分錄如何做呀,可以教下我嗎?我們從1-7月一共可以加計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額有53457.09元,當(dāng)時7月已申報(bào)了報(bào)表,交了增值稅8371.91元。后來知道符合條件10%的加計(jì)提抵減重新申報(bào),退回5345.7元,只交3026.21元,請問我7月份這筆分錄應(yīng)該是怎樣寫呢?
巴豆
于2020-09-07 13:28 發(fā)布 ??693次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2020-09-07 13:41
實(shí)際退回資金 吧?借未交增值稅5345.7 貸營業(yè)外收入5345.7
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實(shí)際退回資金 吧?借未交增值稅5345.7 貸營業(yè)外收入5345.7
2020-09-07 13:41:29

借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
加計(jì)扣除
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:其他收益
2019-09-26 15:23:55

預(yù)繳,借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅
貸銀行存款
2018-09-28 09:15:57

一般納稅人的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅會計(jì)分錄主要是:應(yīng)付賬款xx元,七、八、九、十月份增值稅xx元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額xx元;銷項(xiàng)稅會計(jì)分錄是:銷售收入xx元,銷項(xiàng)稅額xx元;增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會計(jì)分錄是:應(yīng)交增值稅xx元,應(yīng)交稅費(fèi)xx元;交稅會計(jì)分錄是:應(yīng)交稅費(fèi)xx元,現(xiàn)金xx元。
其中增值稅最重要的是計(jì)算,可以使用簡便的計(jì)算方式:稅率×金額=增值稅,比如有一筆購買原材料200元,增值稅稅率為3%,則應(yīng)交增值稅6元,即:0.03×200=6元。
2023-03-14 13:54:29

你好 你需要說下業(yè)務(wù) 判斷你借方科目是什么 ? 之前分錄怎么做賬的
2020-01-09 09:38:09
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巴豆 追問
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