
老師您好,我公司成立不久,3月開始建賬,用友T3軟件。我4月份有一筆分錄做錯(cuò),該計(jì)入銷售費(fèi)用的計(jì)入管理費(fèi)用了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),已經(jīng)申報(bào),金額不大,是否需要沖銷重新做正確的分錄,若調(diào)整是否會(huì)有影響?
答: <p>其實(shí)可以不用調(diào)整的 &nbsp;因?yàn)閷?shí)際上不影響損益 &nbsp;沒有對(duì)稅法有影響吧</p>
老師我想請(qǐng)問,10月份發(fā)現(xiàn)了7月的一筆會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了,是屬于管理費(fèi)用里面的,10月做了一筆注銷7月錯(cuò)誤的分錄,再重新做了一筆正確的分錄,那請(qǐng)問7月份的管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本了,那一筆錯(cuò)誤分錄的結(jié)轉(zhuǎn)成本需要沖銷嗎
答: 您好,如果成本有差額的話,成本也需要沖銷再做正確的分錄的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
今年3月份有一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入做錯(cuò)了,錯(cuò)誤的分錄是:借 :銀行存款 807.9 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用807.9,正確分錄U8中應(yīng)該怎么做?這樣做對(duì)嗎?借:銀行存款 807.9 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -807.9?3月已經(jīng)做錯(cuò)了分錄,u8系統(tǒng)中,現(xiàn)在要怎么處理?直接沖銷之前的這張憑證,然后做正確的分錄嗎?可是我3月已經(jīng)做了轉(zhuǎn)賬憑證了,也已經(jīng)結(jié)賬,現(xiàn)在沖銷的憑證的話,是不是轉(zhuǎn)賬憑證也要沖銷?
答: 你好,您現(xiàn)在調(diào)整3月份的分錄就可以了


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2016-08-01 09:02
李老師 解答
2016-08-01 08:42
李老師 解答
2016-08-01 08:48
李老師 解答
2016-08-01 11:14