
這個(gè)月開的紅字發(fā)票申報(bào)納稅時(shí)要把紅字發(fā)票減去再申報(bào)嗎?
答: 這個(gè)月申報(bào)是12月增值稅,你紅字是12月開的吧?是的減之后再申報(bào)。
老師,我們是購(gòu)買方。退了手機(jī)給銷售方。收到了紅字發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)納稅申報(bào)的時(shí)候就只在附列2做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧。其他表格就不用填什么了吧
答: 您好,是的,根據(jù)紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月開具了紅字發(fā)票,下個(gè)月的申報(bào)納稅需要怎么申報(bào)
答: 你好,需要按正數(shù)減去紅字發(fā)票之后的收入,稅額申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)我開具的紅字發(fā)票,納稅申報(bào)時(shí)紅字金額應(yīng)該填入哪部分?還是填在1和2列里嗎
現(xiàn)在納稅申報(bào)出現(xiàn)問(wèn)題,一直提示申報(bào)失敗 就是本月有一張紅字發(fā)票 應(yīng)該怎么申報(bào)
7月我公司申請(qǐng)了紅字通知單,對(duì)方單位8月才開具紅字發(fā)票。但是納稅申報(bào)時(shí),所涉及到的稅額,在所屬期7月已經(jīng)申報(bào)。如何入賬?
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們8月開了一張16%的紅字發(fā)票,納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)該怎么填啊
本月開了紅字發(fā)票,抄稅時(shí)的金額是沒有扣除紅字發(fā)票上的金額,導(dǎo)致申報(bào)納稅時(shí)對(duì)比不通過(guò),這該如何處理?

