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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-09-16 10:18

你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款

四季相伴財(cái)務(wù)咨詢 追問(wèn)

2020-09-16 10:38

這個(gè)只是正常的結(jié)轉(zhuǎn),我的問(wèn)題:是說(shuō)它1月有500元的進(jìn)項(xiàng)稅,銷(xiāo)項(xiàng)有100元。1月它只勾選了100元剩余的400元留到2月勾選,2月銷(xiāo)項(xiàng)稅額有200元,進(jìn)項(xiàng)有50元,2月把1月的400元全部勾選,導(dǎo)致2月申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅有450元但是做賬的進(jìn)項(xiàng)只有50元,所以做賬的進(jìn)項(xiàng)與申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)不符,這筆稅該怎么調(diào)?)

紫藤老師 解答

2020-09-16 10:40

你沒(méi)有勾選抵扣 的,以后可以繼續(xù)抵扣

四季相伴財(cái)務(wù)咨詢 追問(wèn)

2020-09-16 11:31

我2月已經(jīng)全部勾選完了,2月已經(jīng)抵扣了200元,現(xiàn)在剩余的250元留到下個(gè)月抵扣我知道,現(xiàn)在的問(wèn)題是2月做賬的進(jìn)項(xiàng)稅50元和2月申報(bào)增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅450元不一樣(做賬和申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅不一致),現(xiàn)在我做賬要如何調(diào)帳?

紫藤老師 解答

2020-09-16 11:36

你好,應(yīng)該是需要一致的,。你實(shí)際抵扣多少,賬面就是多少

四季相伴財(cái)務(wù)咨詢 追問(wèn)

2020-09-16 11:49

是的,所以這筆分錄該怎么做呢?

紫藤老師 解答

2020-09-16 11:55

比如你實(shí)際抵扣200,你的賬面只是抵扣50,那你需要再做進(jìn)項(xiàng)150

四季相伴財(cái)務(wù)咨詢 追問(wèn)

2020-09-16 12:12

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅150  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額150                 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出150  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 150     是這么做嗎?

紫藤老師 解答

2020-09-16 15:16

你好,對(duì)的,你的理解是正確的

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這個(gè)直接修改增值稅申報(bào)表附表二,將數(shù)據(jù)改成一樣的
2018-11-15 10:21:22
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-09-16 10:18:06
總金額是對(duì)上的 就是賬務(wù)跟申報(bào)表有幾個(gè)月數(shù)字不一樣,問(wèn)題不大,但建議按時(shí)做賬,月月保持一致
2019-06-03 11:27:58
您好!你這個(gè)賬已經(jīng)做了多久了。
2019-01-11 11:41:19
可以的,可以這么做的。
2023-01-18 18:15:10
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