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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-08-04 17:06

我上月沒計提,直接借:銷售費用/管理費用。貸:庫存現金。能不能不補了,這個月開始計提。

鄒老師 解答

2016-08-04 17:04

你好,需要計提的,計提的時候就會根據部門不同計入不同的科目

鄒老師 解答

2016-08-04 17:28

你好,你可以從這個月開始對工資有關的先計提,然后再支付

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相關問題討論
你好,需要計提的,計提的時候就會根據部門不同計入不同的科目
2016-08-04 17:04:47
同學,你好,如果你當月發(fā)生,當月支付可以不用計提。如果當月發(fā)生,以后支付,就要計提。按照會計準則建議還是計提
2020-04-09 16:29:22
借 以前年度損益調整 管理費用 貸 銀行存款
2020-04-22 14:47:14
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-05-27 17:20:25
一般是當月末計提工資的。月末最后一天就會統(tǒng)計好工資
2016-06-08 09:07:04
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