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送心意

曹帥老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-09-21 13:22

您好,您申報表的數(shù)據(jù)和您這幾張憑證也對不上。沒有體現(xiàn)簡易計稅的銷售額。
還有就是記賬憑證簡易計稅扣除預交后,應該將差額914.07轉(zhuǎn)入未交增值稅,而不是全部從轉(zhuǎn)出未交增值稅明細科目到未交增值稅科目
借:應交稅費-簡易計稅 914.07
應交稅費應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅  10835.42

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-09-21 13:59

我上傳錯了報表,我再重新上傳一邊報表

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-09-21 14:12

老師,是這個報表和這個分錄,麻煩您再看看我的分錄做的對不對

曹帥老師 解答

2020-09-21 18:46

您好,我看了一下,沒有問題了。然后一般計稅的貨物和勞務(wù)分類,這個您自己把握哈,我沒數(shù)據(jù)看不出來

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您好,您申報表的數(shù)據(jù)和您這幾張憑證也對不上。沒有體現(xiàn)簡易計稅的銷售額。 還有就是記賬憑證簡易計稅扣除預交后,應該將差額914.07轉(zhuǎn)入未交增值稅,而不是全部從轉(zhuǎn)出未交增值稅明細科目到未交增值稅科目 借:應交稅費-簡易計稅 914.07 應交稅費應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 10835.42
2020-09-21 13:22:59
按照你的思路,這個會計分錄也可以
2020-09-17 15:27:41
同學您好,是的,是這樣做的
2020-09-17 16:05:58
等會,等會,等會,等會
2020-09-23 11:19:39
單位負擔的社保要計提,借管理費用-社保貸應付職工薪酬-社保 繳納是應付職工薪酬-社保 不是應交稅費
2019-07-30 13:06:38
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