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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-08-07 17:41

這筆9600元發(fā)生費用的2015年11月份當(dāng)時還沒有做憑證,老板給我的期初余額是截止到2016年2月份的,公司2016年3月份才建內(nèi)賬做憑證的,7月份老板娘看她以前的流水賬時,才發(fā)現(xiàn)11月多減了9600元,老師能把分錄幫我寫一下嗎?謝謝

小吳童鞋 追問

2016-08-07 20:17

之前沒做賬沒有會計分錄的

曉海老師 解答

2016-08-07 17:37

你好!調(diào)整以前月份兒的,直接在未分配利潤里都調(diào)整就可以

曉海老師 解答

2016-08-07 17:54

你好,請將當(dāng)時的會計分錄寫一下

曉海老師 解答

2016-08-07 20:37

你好,那就不好處理了,本身的調(diào)整應(yīng)該是在以前年度損益調(diào)整科目下調(diào)節(jié)損益類科目,
但是對方科目怎么辦?那你只能調(diào)整期初建賬數(shù)據(jù)不做憑證調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好!調(diào)整以前月份兒的,直接在未分配利潤里都調(diào)整就可以
2016-08-07 17:37:30
什么是費用余額?這題沒看明白
2014-09-05 20:47:50
具體是那個科目嗎 你把問題說完整 說清楚
2020-01-06 08:47:22
如果不影響期末數(shù),就不需要調(diào)整 如果是影響期末數(shù),就需要通過以前年度損益調(diào)整來過度
2019-09-17 17:54:03
你好,客戶賬戶余額多,具體是哪個科目的余額多呢? 這個客戶賬戶余額多,是有賬實不符嗎??
2021-08-28 15:59:56
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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