
老師,請問公司3月份開始建立內(nèi)賬的,建賬的期初余額是7400,3月份之前的帳都未做過憑證也未做賬,7月份的時候發(fā)現(xiàn)期初余額不對,3月份費用之前多減了9600元的費用,現(xiàn)在7月份要加回來9600元,請問怎么憑證調(diào)整?
答: 你好!調(diào)整以前月份兒的,直接在未分配利潤里都調(diào)整就可以
相同員工在兩個部門發(fā)生的費用余額調(diào)整憑證怎么做呢是將本期發(fā)生額調(diào)整,還是將本年累計余額調(diào)整呢
答: 什么是費用余額?這題沒看明白
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我想問下我期初余額數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)有問題,但是已經(jīng)做了賬了,我想問我自己做憑證調(diào)整的話要用什么科目來過渡?
答: 如果不影響期末數(shù),就不需要調(diào)整 如果是影響期末數(shù),就需要通過以前年度損益調(diào)整來過度


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2016-08-07 20:17
曉海老師 解答
2016-08-07 17:37
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2016-08-07 17:54
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