
老師好,以前年度計提的工資,在本月沖回,但是實付工資與計提的工資差額怎么處理?制造費用怎么才能平?
答: 你好,補(bǔ)計提或沖銷計提的工資
以前年度折舊多計提,需沖回,分錄借制造費用 負(fù)數(shù),貸累計折舊負(fù)數(shù)嗎 附件用什么附件
答: 你多折舊說明就可以,這個,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上年的會計未把制造費用的人工費攤銷掉,余額留了50多萬。我可以把這余額調(diào)整到以前年度損益科目嗎?
答: 你好!確定是上一年完工產(chǎn)品負(fù)擔(dān)的制造費用嗎?是的話可以(以上產(chǎn)品已銷售)


鄒老師 解答
2016-08-08 11:18
鄒老師 解答
2016-08-08 11:20