
老師,補繳上年的企業(yè)所得稅,分錄:借:應(yīng)交企業(yè)所得稅,營業(yè)外支出-滯納金,貸:銀行存款。這樣可以嗎
答: 你好,補繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計提稅款時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。 2、補交稅款時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
本年的6月的企業(yè)所得稅出現(xiàn)了滯納金,因為銀行沒有錢,7月15號扣的變成了18號扣了。那滯納金是這么做么。分錄這么做借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
答: 你好,是的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們辦公室是其他單位免費借我們用的,不用付租金,但是電費是我們自己去,但是電費的戶號是其他公司的,所有開來的發(fā)票單位名稱是其他公司,那我拿到這個電費發(fā)票,做賬是直接,:借:管理費用-水電 貸:銀行存款,企業(yè)所得稅匯算的時候調(diào)增,, 還是直接就做 借:營業(yè)外支出。
答: 您好,這個的話,是直接就是營業(yè)外支出 這個就行的哈


鄒老師 解答
2016-08-08 11:46
鄒老師 解答
2016-08-08 14:28