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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-08-08 14:50

您好!先做紅字沖銷之前的分錄,然后做正確的分錄就可以了。

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相關(guān)問題討論
借;制造費(fèi)用等科目 貸;銀行存款等科目
2018-03-02 10:42:32
您好!先做紅字沖銷之前的分錄,然后做正確的分錄就可以了。
2016-08-08 14:50:48
借:其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅
2021-02-25 11:26:12
同學(xué)你好 開了一年的還是兩年的?
2020-12-25 15:15:38
你之前按月做費(fèi)用嗎,沒有想?yún)⑴c匯算清繳就反結(jié)賬做19年賬,之后問下稅局季報(bào)和年報(bào)是不是必須一樣,是的,更正之前4季度申報(bào),可以不一樣,那就年報(bào)按正確申報(bào)就可以,19年做借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,你不想這么處理做20年做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-04-15 08:20:58
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