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送心意

王利老師

職稱中級會計師

2014-10-25 19:46

請問: 我的疑惑是,月底進項數(shù)和銷項是是不是應該清零?您所給的分錄進項數(shù)和銷項數(shù)也不清零啊,

王利老師 解答

2014-10-25 19:38

一般企業(yè)銷售時算銷項稅,進貨時算進項稅,月底借應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500貸:應交稅費—應交增值稅(未交增值稅)500,下月借:應交稅費—應交增值稅(未交增值稅)500 貸:銀行存款500

王利老師 解答

2014-10-27 11:24

不用清零

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
個人建議還是按上面的多步驟進行結(jié)轉(zhuǎn)至應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務處理。
2017-07-10 13:07:11
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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