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送心意

X老師

職稱初級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-09-24 10:47

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2020-09-24 10:47:52
?1、借:制造費(fèi)用30000 ? ? ? ? ? ? 管理費(fèi)用10000 貸:銀行存款 40000 2、借:原材料10000 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))1300 貸:應(yīng)付賬款 11300 3、借:固定資產(chǎn)100000 ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))13000 應(yīng)付賬款 113000 4、借:待處理財(cái)產(chǎn)損益5650 ? 貸:原材料5000 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)650 5、借:營業(yè)外支出5650 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益5650 6、借:在建工程20000 貸:原材料20000
2021-09-30 22:27:09
你好,需要先通過待處理財(cái)產(chǎn)損益科目 核算,然后才計(jì)入營業(yè)外支出科目核算的
2019-08-19 21:35:56
你好 1,借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款 2,借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款 3,借:固定資產(chǎn)??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 4,借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 5,借:營業(yè)外支出,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 分錄的數(shù)據(jù),麻煩自行代入一下
2021-12-24 13:48:12
同學(xué),你好,稍等,我看一下
2021-09-28 11:44:47
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