亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-12-24 13:48

你好
1,借:制造費用,管理費用,貸:應付賬款
2,借:原材料  ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),  貸:應付賬款
3,借:固定資產(chǎn)  ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),  貸:銀行存款
4,借:待處理財產(chǎn)損益,貸:原材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
5,借:營業(yè)外支出,貸:待處理財產(chǎn)損益
分錄的數(shù)據(jù),麻煩自行代入一下

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 1,借:制造費用,管理費用,貸:應付賬款 2,借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 3,借:固定資產(chǎn)??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 4,借:待處理財產(chǎn)損益,貸:原材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 5,借:營業(yè)外支出,貸:待處理財產(chǎn)損益 分錄的數(shù)據(jù),麻煩自行代入一下
2021-12-24 13:48:12
同學,你好,稍等,我看一下
2021-09-28 11:44:47
你好 (1)接供電部門通知,公司本月應付電費40000元,其中車間30000元,管理部門10000元。 借:制造費用 30000,管理費用 10000,貸:應付賬款 40000 (2)購入材料一批,價款10 000元,增值稅1300元,材料驗收入庫,款項尚未支付。 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 (3)購入一臺不需安裝的設(shè)備,價款100 000元,增值稅13 000元,款項尚未支付 借:固定資產(chǎn)?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 (4)庫存材料因管理不善發(fā)生毀損,成本5000元,增值稅650元。 借:待處理財產(chǎn)損益,貸:原材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) (5)經(jīng)批準上述材料毀損轉(zhuǎn)作營業(yè)外支出。 借:營業(yè)外支出,貸:待處理財產(chǎn)損益 (6)建造廠房領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料20000元,其購入時增值稅為2600元。 借:在建工程,貸:原材料
2021-09-27 09:07:07
同學你好 1;1; 借,制造費用30000 借,管理費用10000 貸,應付賬款40000 2; 借,原材料10000 借,應交稅費一應增一進項1300 貸,應付賬款11300 3; 借,固定資產(chǎn)100000 借,應交稅費一應增一進項13000 貸,銀行存款113000 4; 借,待處理財產(chǎn)損溢5650 貸,原材料5000 貸,應交稅費一應增一進項轉(zhuǎn)出650 5; 借,營業(yè)外支出5650 貸,待處理財產(chǎn)損溢5650
2021-12-24 13:49:07
同學,你好,分錄如下 1 借:生產(chǎn)成本 30000 管理費用 10000 貸:應付賬款 40000 2 借:原材料 10000 應交稅費--應交增值稅(進項稅) 1300 貸:應付賬款 11300 3 借:固定資產(chǎn) 100000 應交稅費--應交增值稅(進項稅) 13000 貸:應付賬款 113000 4 借:管理費用 5650 貸:原材料 5000 應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)650
2021-09-27 15:52:16
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...