亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2016-08-09 11:13

發(fā)票收到后,是不是先做沖回,再做正常分錄?

宋生老師 解答

2016-08-09 11:09

您好!暫估入賬,借:原材料-暫估 貸:銀行存款。

宋生老師 解答

2016-08-09 11:32

你好!是的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好!暫估入賬,借:原材料-暫估 貸:銀行存款。
2016-08-09 11:09:12
您好!暫估入賬,借:原材料-暫估 貸:銀行存款。 收到貨物的時(shí)候先做紅字沖減,然后做正確的金額的分錄。
2016-08-09 11:33:01
你好 借庫存商品-暫估入庫貸銀行存款 。 收到發(fā)票沖暫估 在按發(fā)票實(shí)際做賬
2020-04-09 19:56:01
不對,預(yù)付賬款的明細(xì)科目是單位名稱,分錄如下;借;庫存商品 貸;預(yù)付賬款-某單位
2019-03-21 14:21:08
你好,票未到,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估,發(fā)票到,紅字沖,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估,然后做正確的,借:庫存商品 貸:預(yù)付或應(yīng)付賬款
2017-07-30 02:44:31
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...