
老師好,公司7月份付款訂貨,貨款已付,貨已收到入庫,發(fā)票未收到,發(fā)票要到8月份才能收到,這個(gè)業(yè)務(wù)該怎么做賬?謝謝
答: 您好!暫估入賬,借:原材料-暫估 貸:銀行存款。
老師好,公司7月份付款訂貨,貨款已付,貨已收到入庫,發(fā)票未收到,發(fā)票要到8月份才能收到,這個(gè)業(yè)務(wù)該怎么做賬?謝謝
答: 您好!暫估入賬,借:原材料-暫估 貸:銀行存款。 收到貨物的時(shí)候先做紅字沖減,然后做正確的金額的分錄。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已付貨款(已做賬預(yù)付貨款) 收到貨物 沒有進(jìn)貨發(fā)表 怎么入庫 借:庫存商品 貸:預(yù)付貨款-暫估入庫 這樣做對嗎
答: 不對,預(yù)付賬款的明細(xì)科目是單位名稱,分錄如下;借;庫存商品 貸;預(yù)付賬款-某單位


宋生老師 解答
2016-08-09 11:09
宋生老師 解答
2016-08-09 11:32