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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-08-09 11:41

這樣做是不是有些粗,這樣做可以嗎:借應(yīng)該賬款  貸銀行存款,再暫估:借庫(kù)存商品  貸應(yīng)該賬款-暫估應(yīng)該賬款,收到票:接應(yīng)付賬款-暫估,貸庫(kù)存商品,,借庫(kù)存商品、應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,,貸應(yīng)付賬款

激昂的橘子 追問(wèn)

2016-08-09 11:45

老師,貨款已付,貨物也已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),唯一少的就是那張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,這種情況怎么做賬????

激昂的橘子 追問(wèn)

2016-08-09 13:13

我的問(wèn)題能否解答?????????????????????

宋生老師 解答

2016-08-09 11:33

您好!暫估入賬,借:原材料-暫估 貸:銀行存款。
收到貨物的時(shí)候先做紅字沖減,然后做正確的金額的分錄。

宋生老師 解答

2016-08-09 19:29

您好!你那樣操作既麻煩,又不太好。
原因是,您應(yīng)該按照發(fā)票上面記錄的金額來(lái)付,而不是你預(yù)先知道的金額。
所以不用先做應(yīng)付賬款。直接暫估就可以了。

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您好!暫估入賬,借:原材料-暫估 貸:銀行存款。
2016-08-09 11:09:12
您好!暫估入賬,借:原材料-暫估 貸:銀行存款。 收到貨物的時(shí)候先做紅字沖減,然后做正確的金額的分錄。
2016-08-09 11:33:01
你好 借庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)貸銀行存款 。 收到發(fā)票沖暫估 在按發(fā)票實(shí)際做賬
2020-04-09 19:56:01
1:上個(gè)月購(gòu)進(jìn)已經(jīng)收到了,就需要暫估
2021-07-13 19:10:59
可以先暫估入賬,收到發(fā)票在沖銷暫估重新入賬
2019-05-16 09:54:06
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