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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-09-25 11:48

你好,可以的,你們不交稅可以
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

晨曦 追問

2020-09-25 12:00

月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí),是差額計(jì)入未交增值稅貸方對嗎?然后我的月末末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),所以分錄就是你剛寫給我的這個(gè)嗎?

郭老師 解答

2020-09-25 12:07

你好
是的,是這么做的

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相關(guān)問題討論
你好,你是說應(yīng)納稅額怎么計(jì)算嗎
2022-04-24 08:53:34
你銷項(xiàng)稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
您好 增值稅稅負(fù)=(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
你好,可以這樣處理的
2019-07-09 16:02:28
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
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