
老師',我公司7月買的貨物,已經(jīng)用銀行電匯付給對方,但是對方8月開的發(fā)票日期月的,7月會計分錄怎么做,8月怎么做
答: 您好!7月份借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 8月份借:庫存商品等 應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:預(yù)付賬款
公司1月份購入一批勞保用品,當(dāng)月已全部發(fā)放給了員工使用。到了5月15日才收到發(fā)票,但發(fā)票上的開票日期為:5月13日的。這筆業(yè)務(wù)要如何處理?會計分錄要做幾個呢?
答: 請大師賜教!
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上年度發(fā)生費用且已經(jīng)支付,跨年度才收到發(fā)票,發(fā)票日期也是下一年該如何做會計分錄
答: 支付的時候掛往來,今年收到今年開的發(fā)票直接計入費用沖往來


宋生老師 解答
2016-08-10 10:32
宋生老師 解答
2016-08-10 19:25