
公司1月份購(gòu)入一批勞保用品,當(dāng)月已全部發(fā)放給了員工使用。到了5月15日才收到發(fā)票,但發(fā)票上的開票日期為:5月13日的。這筆業(yè)務(wù)要如何處理?會(huì)計(jì)分錄要做幾個(gè)呢?
答: 請(qǐng)大師賜教!
老師',我公司7月買的貨物,已經(jīng)用銀行電匯付給對(duì)方,但是對(duì)方8月開的發(fā)票日期月的,7月會(huì)計(jì)分錄怎么做,8月怎么做
答: 您好!7月份借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 8月份借:庫(kù)存商品等 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上年度發(fā)生費(fèi)用且已經(jīng)支付,跨年度才收到發(fā)票,發(fā)票日期也是下一年該如何做會(huì)計(jì)分錄
答: 支付的時(shí)候掛往來,今年收到今年開的發(fā)票直接計(jì)入費(fèi)用沖往來
老師請(qǐng)問一下,發(fā)票沒有收到,都是系統(tǒng)已經(jīng)有開票記錄了,就是開發(fā)票的人沒有寄給我們,這樣怎么會(huì)計(jì)分錄
老師,你好,我想想問一下,我們賓館有街電的充電寶,每月有對(duì)方給我們的分成收入,每月給對(duì)方開發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?
我是物業(yè)方,申請(qǐng)維修專用基金時(shí),房產(chǎn)局要求我們先給開發(fā)票,請(qǐng)問,怎么做會(huì)計(jì)分錄?謝謝


劉文堅(jiān)老師 解答
2017-07-10 16:37