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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-09-29 10:18

你好      做費(fèi)用或者成本核算了。 不要一直掛其他應(yīng)收款。 沒有發(fā)票就匯算調(diào)整。

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-09-29 10:19

老師,哪萬一最后又收回來了呢,再重新做到費(fèi)用里嘛?謝謝老師

meizi老師 解答

2020-09-29 10:22

你好      是的。   意思就是匯算之前收回來發(fā)票。 而且去年的費(fèi)用 都沒有收回來 你應(yīng)該19年年報(bào)的時候就調(diào)增的

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-09-29 10:31

老師,我去年掛的其他應(yīng)收款,掛其他應(yīng)收款也要調(diào)增嘛?謝謝老師

meizi老師 解答

2020-09-29 10:36

你好   沒有做費(fèi)用的話 實(shí)際是費(fèi)用也應(yīng)該做費(fèi)用調(diào)增的 。   你今年做到費(fèi)用去。

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你好,需要的科目直接對沖, 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款
2025-01-15 12:53:14
做報(bào)表的時候需要重分類的
2024-08-12 15:48:24
您好,這樣的話往來的沖掉了,那么收入成本日常累加就可以的
2024-07-15 14:52:36
你好,不是同一個明細(xì),是不能對沖的 需要把其他應(yīng)收款收回,然后把其他應(yīng)付款支付
2024-04-23 10:11:07
你好,可以的,可以這樣。
2023-12-28 08:36:14
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