老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計損失,再單獨處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計入 “待處理財產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時,按約定價格正常核算(不分攤損失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對方負責(zé)的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實 問
可以的,沒問題的哈 答

個人繳納社會保險費、住房公積金: 計提 :借:應(yīng)付職工薪酬---工資、資金、津貼、補貼 貸:應(yīng)付職工薪酬---社會保險費(醫(yī)療保險) ---住房公積金支付:借:應(yīng)付職工薪酬---社會保險費(醫(yī)療保險) ---住房公積金 貸:銀行存款 是否正確?
答: 你好 你上面計提的單位部分還是個人部分的 ?
個人繳納社會保險費、住房公積金---會計分錄:借:應(yīng)付職工薪酬---工資、獎金、津貼、補貼 貸:應(yīng)付職工薪酬 --- 社會保險費 --- 住房公積金支付時:借:應(yīng)付職工薪酬 --- 社會保險費 --- 住房公積金 貸:銀行存款是否正確?為什么有的會計分錄是 貸:其他應(yīng)付款--- 社會保險費 --- 住房公積金
答: 一、計提時,按公司承擔(dān)的金額計提,工資按應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)計提。 借:應(yīng)付職工薪酬---工資、獎金、津貼、補貼 貸:應(yīng)付職工薪酬 --- 社會保險費 --- 住房公積金 二、支付時: 借:應(yīng)付職工薪酬 --- 社會保險費 --- 住房公積金 (公司部分) 借:其他應(yīng)收款——個人社保(個人住房公積金) 這個是個人承擔(dān)的金額 貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
@甘老師,社保分錄是這樣寫嗎?計提時 借管理費用-社會保險費 貸 應(yīng)付職工薪酬-社會保險費繳費時 借應(yīng)付職工薪酬-社保社會保險費 貸 銀行存款-工行
答: 是的,企業(yè)部分的是這樣做分錄的


wyn 追問
2020-10-06 15:13
meizi老師 解答
2020-10-06 15:16
wyn 追問
2020-10-06 15:23
meizi老師 解答
2020-10-06 15:26
wyn 追問
2020-10-06 16:10
meizi老師 解答
2020-10-06 16:22