
老師,您好,請問我公司本月有研發(fā)支出領料和工資,,分錄如下:①借:研發(fā)支出--資本化支出,貸:原材料 ②借:研發(fā)支出--資本化支出,貸:應付職工薪酬 問題①領用的原材料,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎②資本化支出月底不需要結(jié)轉(zhuǎn),成熟后直接結(jié)轉(zhuǎn)成無形資產(chǎn)對嗎 問題③領用的原材料,月底如何結(jié)轉(zhuǎn)
答: 您好 領用的原材料,不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出 資本化支出月底不需要結(jié)轉(zhuǎn),成熟后直接結(jié)轉(zhuǎn)成無形資產(chǎn) 領用的原材料,資本化支出 月底也不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師好:給員工發(fā)放福利進項稅轉(zhuǎn)出 需要通過應付職工薪酬過度嗎? ,借:管理福利費(庫存商品金額+進項稅轉(zhuǎn)出金額),貸:應付職工薪酬(庫存商品金額+進項稅轉(zhuǎn)出金額), 借:應付職工薪酬 (庫存商品金額+進項稅轉(zhuǎn)出金額)貸:庫存商品 應交稅費進項稅轉(zhuǎn)出。
答: 你好,學員,新年好 這個不需要過度的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
比如,開始階段 借:研發(fā)支出-費用化支出 100 貸:應付職工薪酬等 符合資本化后 借:研發(fā)支出-資本化支出 150 貸:應付職工薪酬等 150 借:無形資產(chǎn) 250(科目及金額我不確定,250或者150) 貸:研發(fā)支出-資本化支出 150 (如果無形資產(chǎn)是250,另外100分錄是什么了)
答: 你好;? ? ? 另外100? ?; 你做借管理費用 - 研發(fā)費用100? ?貸? ?研發(fā)支出-費用化支出 100?

