
老師,我們有個付款,是入開發(fā)成本的,發(fā)票是去年的了,這個分錄該怎么做?
答: 發(fā)票去年的 今年沒法入賬了哦
12月份一筆預付款,發(fā)票在付款后已收到,可以不做12月份成本嗎?這筆預付款2月份才能確認成本。不做成本,12月份分錄應該怎么做呢?2月份確認了成本該怎么處理?
答: 你好,為什么在2月份才確認成本
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!我單位銷售藥劑已開票,購進的藥劑款已付款50%,本月發(fā)票還沒到,暫估成本怎么做分錄
答: 同學你好 很高興為你解答 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付款

