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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-10-15 09:25

你好
一般是多結(jié)轉(zhuǎn)了金額,使月末庫存金額為負數(shù)了;或多結(jié)轉(zhuǎn)了數(shù)量,使月末庫存數(shù)量為負數(shù)了

陶醉的雪糕 追問

2020-10-15 09:31

那應(yīng)該怎么解決呢

王超老師 解答

2020-10-15 09:32

你好,需要檢查一下科目余額表,看一下是哪一個數(shù)據(jù)出錯了

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你好 一般是多結(jié)轉(zhuǎn)了金額,使月末庫存金額為負數(shù)了;或多結(jié)轉(zhuǎn)了數(shù)量,使月末庫存數(shù)量為負數(shù)了
2020-10-15 09:25:08
你好!需要找出付單價貨物,看看產(chǎn)生的原因
2019-11-07 14:11:28
你好,你說的是哪一個會計科目?
2019-10-12 17:21:23
根據(jù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求,總賬期末結(jié)賬前必須做好以下幾項工作,以保證賬戶記錄的真實完整,否則不能結(jié)賬。 1、將本期發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項全部登記入賬。并保證其正確性; 2、根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求,調(diào)整有關(guān)賬項,合理確定本期應(yīng)計收入和應(yīng)計的費用; 3、結(jié)賬前要對賬,包括賬證核對、賬賬核對和賬實核對。編制所有總賬科目的試算平衡表進行總賬余額核對,如果不平檢查原因;總賬與所屬明細賬核對相符;現(xiàn)金和銀行存款總賬與現(xiàn)金、銀行存款日記賬核對相符。 4、如果發(fā)現(xiàn)賬簿記錄有錯,在結(jié)賬前應(yīng)根據(jù)不同原因采取合理的錯賬更正方法進行更正。
2015-10-28 14:43:53
你好,這個明天上班后咨詢一下快賬客服
2019-06-04 22:27:28
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