印花稅是季報,每個月還要計提么 問
你好,這個你在季度末的時候計提就可以了。 答
老師好,小規(guī)模納稅人酒店,我們酒店清理舊貨賣給張 問
你好,這個企業(yè)要變更給對方嗎? 答
老師,請問公司之前能不能互相借款? 問
公司之間 能互相借款 答
找郭老師,有問題要問 問
在的,具體的什么問題? 答
找宋老師,有工程上的問題請教? 問
您好,你有什么問題呢 答

老師,結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)負單價是什么原因?
答: 你好 一般是多結(jié)轉(zhuǎn)了金額,使月末庫存金額為負數(shù)了;或多結(jié)轉(zhuǎn)了數(shù)量,使月末庫存數(shù)量為負數(shù)了
結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本,出現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)失敗,原因是結(jié)存出現(xiàn)負單價,我怎么調(diào)整呀?
答: 你好!需要找出付單價貨物,看看產(chǎn)生的原因
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
簡述期末不能結(jié)轉(zhuǎn)的原因
答: 根據(jù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求,總賬期末結(jié)賬前必須做好以下幾項工作,以保證賬戶記錄的真實完整,否則不能結(jié)賬。 1、將本期發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項全部登記入賬。并保證其正確性; 2、根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求,調(diào)整有關(guān)賬項,合理確定本期應(yīng)計收入和應(yīng)計的費用; 3、結(jié)賬前要對賬,包括賬證核對、賬賬核對和賬實核對。編制所有總賬科目的試算平衡表進行總賬余額核對,如果不平檢查原因;總賬與所屬明細賬核對相符;現(xiàn)金和銀行存款總賬與現(xiàn)金、銀行存款日記賬核對相符。 4、如果發(fā)現(xiàn)賬簿記錄有錯,在結(jié)賬前應(yīng)根據(jù)不同原因采取合理的錯賬更正方法進行更正。


陶醉的雪糕 追問
2020-10-15 09:31
王超老師 解答
2020-10-15 09:32