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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-10-17 21:31

同學(xué)你好
你有服務(wù)費的吧

yi平 追問

2020-10-17 21:35

這個過程如何做賬呢

樸老師 解答

2020-10-17 21:38

借銀行
貸其他應(yīng)付款
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
借其他應(yīng)付款
貸銀行

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同學(xué)你好 你有服務(wù)費的吧
2020-10-17 21:31:22
同學(xué)你好 你是做代收代付的吧
2020-10-17 21:34:29
你好,,業(yè)務(wù)真實就可以,不真實就有風(fēng)險,還有,平時的銷售不是開票才做收入,業(yè)務(wù)結(jié)束不開票也要做銷售
2019-12-06 18:49:17
一、年末結(jié)轉(zhuǎn)需要做計提憑證、做攤銷憑證,當(dāng)計提的轉(zhuǎn)賬憑證,計提處理。如工資計提、增值稅附加稅的計提,工資費用的計提,社保費的計提。當(dāng)攤銷的費用攤銷處理,如長期待攤費用的攤銷。當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證結(jié)轉(zhuǎn)處理。另外按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行賬務(wù)處理。銀行存款、庫存現(xiàn)金的余額需要核對一致。對于增值稅,需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),全部計入“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目。另外結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,計提企業(yè)所得稅,最后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至未分配利潤。有利潤時會分配利潤,或計提盈余公積等
2020-01-09 19:55:35
同學(xué)你好 收到當(dāng)月平臺結(jié)算款后做收入
2021-09-11 00:45:53
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