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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-08-18 11:13

老師,那請問,如果以前沒有計提, 從現(xiàn)在開始計提可以嗎。

養(yǎng)貓專業(yè)戶 追問

2016-08-18 16:07

那老師,如果我賬務(wù)不多并且時間充沛的話, 可以重新做賬嗎???這樣我年底時的報表就沒問題了可以正常了

鄒老師 解答

2016-08-18 11:09

你好,個人建議是先計提,然后支付

鄒老師 解答

2016-08-18 16:03

只能是這樣了

鄒老師 解答

2016-08-18 16:29

你好,可以的

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借:管理費用--殘保金 貸:其他應(yīng)付款-殘保金 繳納時 借:其他應(yīng)付款-殘保金 貸:銀行存款
2018-10-10 10:58:44
你好,第二種處理方式的
2017-12-19 14:39:02
你好,個人建議是先計提,然后支付
2016-08-18 11:09:57
你好, 修改一下 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 把錯誤的憑證說明一下,怕時間長忘了。
2020-01-07 10:51:59
你好,你這種情況應(yīng)該按開票金額做賬,開了發(fā)票再入賬,如果發(fā)票沒給你就不要入賬。
2019-09-11 11:33:55
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