
我們公司租房預(yù)付了半年的房租 房東是一家軟件公司 他給我們的發(fā)票不是租房發(fā)票 而是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的專票 這樣也是可以的嗎?分錄的話怎么做呢?是借:其他應(yīng)付款房東378305.04 其他應(yīng)收款-押金 57722.6 貸:銀行存款436027.64 攤銷做借借:管理費(fèi)用-房租物業(yè)費(fèi)63050.84 貸:預(yù)付賬款 63050.84 收到發(fā)票做借預(yù)付賬款,進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)付款-房東 這樣嗎?
答: 你好,不可以的,如果你要去收技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,做賬也得做服務(wù)費(fèi)
老師好,物業(yè)公司收取裝修押金 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款—裝修押金 退的時(shí)候用紅字沖銷嗎?借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 —裝修押金 還是借:其他應(yīng)付款—裝修押金 貸:銀行存款
答: 你好 退的時(shí)候,做相反分錄就行
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
已付押金,還未收到發(fā)票,是不是借:預(yù)付賬款-XX公司,貸:銀行存款 ,收到發(fā)后就是:借:其他應(yīng)收款-XX押金,貸:預(yù)付賬款-XX公司
答: 你好 付押金,借;其他應(yīng)收款,貸;銀行存款,押金是不通過預(yù)付賬款科目核算的 取得發(fā)票,借;管理費(fèi)用等科目,貸;應(yīng)付賬款等科目


月月 追問
2020-10-20 15:21
小云老師 解答
2020-10-20 15:22