
抵扣了稅控盤280做分錄,借:應交稅費――未交增值稅280貸:管理費用,計提了增值稅,借:應交稅費――轉(zhuǎn)出未交增值稅345.43貸:應交稅費――未交增值稅345.43,交增值稅怎么做分錄?
答: 借未交增值稅,345.43-280 貸銀行,
老師,增值稅計提怎么做分錄?只知道最后,轉(zhuǎn)到未交增值稅了
答: 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我現(xiàn)在說我這個月未交增值稅額,開始計提少記0.01元,但是月底結(jié)轉(zhuǎn)收入時與實際計提有差,我現(xiàn)在要補計提,如何做分錄
答: 借;主營業(yè)務收入 貸;應交稅費-應交增值稅0.01

