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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2020-10-21 14:04

您好,這個(gè)情況就享受免征增值稅的政策就是了。直接將不含稅銷售額填寫(xiě)到主表第10行“小微企業(yè)免稅銷售額“欄次。

ZK 追問(wèn)

2020-10-21 14:22

老師,那就不管1%增值稅部分了對(duì)嗎?入賬稅額是按1%計(jì)算還是按3%計(jì)算呢

ZK 追問(wèn)

2020-10-21 14:31

老師,現(xiàn)在小規(guī)模開(kāi)票稅率直接是1%了不是嗎?入賬稅額是按1%來(lái)入賬不,那為什么申報(bào)的時(shí)候還顯示說(shuō)享受1%的免稅稅 政策呢

張艷老師 解答

2020-10-21 14:41

是的,不管1%的稅款和2%的減免

ZK 追問(wèn)

2020-10-21 14:54

老師,那入賬掛增值稅額是掛多少呢

ZK 追問(wèn)

2020-10-21 15:15

老師,那入賬是增值稅是按1%入賬,還是按3%入賬呢,是按3%入賬嗎

張艷老師 解答

2020-10-21 15:23

入賬掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目的金額按1%計(jì)算。

ZK 追問(wèn)

2020-10-21 16:01

老師,這樣的話是直接就按1%享受了,那申報(bào)的時(shí)候也是直接就按減稅1%來(lái)填,其他的季度不超30萬(wàn)的免稅還需要填嗎?

ZK 追問(wèn)

2020-10-21 16:45

老師,我們都是無(wú)票收入,可以直接做成3%,然后按免稅政策去申報(bào),1%的就不用了,這樣可以不

ZK 追問(wèn)

2020-10-21 17:00

老師,那小規(guī)模納稅申報(bào)表的附列資料這里需要填寫(xiě)不,不超30萬(wàn)的

張艷老師 解答

2020-10-21 20:09

非常抱歉回復(fù)晚了。

張艷老師 解答

2020-10-21 20:09

既然全部是無(wú)票收入,而且季度累計(jì)銷售額不超過(guò)30萬(wàn),直接填寫(xiě)主表第10欄,享受增值稅政策就是了。不需要填寫(xiě)其他欄次。

ZK 追問(wèn)

2020-10-22 09:01

老師,除了主表,還有個(gè)減免稅申報(bào)表,這個(gè)需要填寫(xiě)不,1%是屬于減稅的,不超30萬(wàn)是屬于免稅的,是兩個(gè)都填嗎還是

張艷老師 解答

2020-10-22 09:06

這個(gè)表也是不需要填寫(xiě)的,直接填寫(xiě)主表就是了。

ZK 追問(wèn)

2020-10-22 09:30

老師,那附列資料那里是什么情況才填的哦,有預(yù)征率3%和5%的,然后1%征收率的不含稅銷售額也有填列項(xiàng)

張艷老師 解答

2020-10-22 09:48

只有企業(yè)涉及差額征稅方式的話,才涉及填寫(xiě)附列資料表的

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你好,你是說(shuō)應(yīng)納稅額怎么計(jì)算嗎
2022-04-24 08:53:34
你好,一般情況下,小規(guī)模納稅人按照銷售額乘以3%就是應(yīng)交增值稅,
2019-03-02 16:15:08
你銷項(xiàng)稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
您好,對(duì)的,您上面寫(xiě)的完全正確
2019-12-22 20:05:20
不可以 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 交稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2019-04-02 15:49:28
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