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送心意

李老師

職稱中級會計師

2016-08-22 16:43

老師,銷項大于進(jìn)項時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額100  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額80    貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅20        繳納時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅20    貸:銀行存款          老師,這樣做行不,您那樣做我看不懂啊

曹宇 追問

2016-08-22 16:48

老師,在嗎?幫個忙,謝謝

李老師 解答

2016-08-22 16:37

不用那么專了   當(dāng)期銷項大于進(jìn)項的時候   借 應(yīng)繳稅費應(yīng)繳增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸應(yīng)交稅費未交增值稅

李老師 解答

2016-08-22 16:51

這樣做也可以的

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學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,進(jìn)項大于銷項沒有增值稅應(yīng)納稅額的情況下是不需要做這個分錄的
2018-08-03 17:36:06
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸, 應(yīng)交稅金-未交增值稅
2019-09-21 15:30:06
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
2020-04-15 15:43:44
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