
16年企業(yè)減免稅調(diào)查,應交稅金和實繳稅金怎么填寫
答: 你好,應交稅金就是所有的需要繳納的稅金,實繳稅金就是已經(jīng)繳納的金額
減免增值稅,年底如何結(jié)轉(zhuǎn)交:借:管理費用 貸:銀行存款減免:借:應交稅金--減免稅 貸:管理費用年底結(jié):借:應交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅金--減免稅
答: 您好 請問已經(jīng)實際抵減了增值稅么
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,以前的會計在每個月月末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)稅費 導致現(xiàn)在應交稅費二級科目的-銷項、進項、已交稅金、還有減免稅款貸方有余額 這個要怎么弄平?
答: 您好!如果沒結(jié)轉(zhuǎn),那交稅時做 借:應交稅費-增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 進項稅和銷項稅本來就會有余額的。 每月轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅,建議該交的稅還是要交,要不會有滯納金。
老師,小規(guī)模稅控盤費用抵減增值稅分錄這樣對嗎?借:管理費用 貸:現(xiàn)金 減免時,借:應交稅金-減免稅款 貸:管理費用 抵減時,借:應交稅金-應交增值稅 貸:應交稅金-減免稅款
你好,宋老師,我的金稅盤280維護費享受減免,做分錄,借:應交稅金-應交增值稅(減免稅款)貸:管理費用-辦公費280;同時借:應交稅金-未交增值稅,貸:應交稅金-應交增值稅(減免稅款)這樣做對嗎?
金稅設備的820要一直在應交稅金-減免稅款下掛著嗎?沖抵銷項稅后還需要轉(zhuǎn)出來嗎?不然減免稅款下一直都有掛賬
請問:防偽稅控服務費可不可以直接走應交稅金--減免稅。即借-應交稅金--應交增值稅-減免增值稅,貸-現(xiàn)金存款

