
金稅設備的820要一直在應交稅金-減免稅款下掛著嗎?沖抵銷項稅后還需要轉(zhuǎn)出來嗎?不然減免稅款下一直都有掛賬
答: 在年末的時候把應交稅費科目下的明細結(jié)轉(zhuǎn)為0
這個減免,減免時,借:應交稅費—銷項,然后貸:應交稅費—減免稅額嗎?
答: 你好,你圖片這筆就是減免的分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月銷項-進項-減免稅款 <0,其中銷項100,稅控盤技術維護費280,本月使用減免100后應交增值稅0。分錄借:應交稅費_應交增值稅(減免稅款)100,貸:管理費用-100?減免分錄是只做金額100還是280?
答: 這個的話 是做280元的 多出來的部分 以后期間抵減的哦


吳月柳 解答
2016-10-08 17:46
吳月柳 解答
2016-10-09 09:14